Dados do Empenho:

Número:05010993

Valor Total do Empenho:R$ 107.410,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.930,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.480,00

Dados da Liquidação:

Número:05010993.004

Valor Total da Liquidação:R$ 6.480,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.480,00

Pagamento 24040185

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: CLINICA MEDICA SANTOS GRANGEIRO LTDA (42.609.399/0001-52)

Valor Total: R$ 6.480,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.480,00


Histórico:

NF 15 - Referente a fevereiro de 2026 - Dra Yohanna.