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- Pagamento Nº 24040185
Número:05010993
Valor Total do Empenho:R$ 107.410,00
Valor Total Liquidado:R$ 33.930,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.480,00
Número:05010993.004
Valor Total da Liquidação:R$ 6.480,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.480,00
Pagamento 24040185
Pago em: 24/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: CLINICA MEDICA SANTOS GRANGEIRO LTDA (42.609.399/0001-52)
Valor Total: R$ 6.480,00
Valor Líquido Pago: R$ 6.480,00
Histórico:
NF 15 - Referente a fevereiro de 2026 - Dra Yohanna.