Dados do Empenho:

Número:05011233

Valor Total do Empenho:R$ 117.280,00

Valor Total Liquidado:R$ 79.635,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.645,00

Dados da Liquidação:

Número:05011233.003

Valor Total da Liquidação:R$ 16.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.302,00

Pagamento 24040186

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: KR SERVICOS MEDICOS LTDA (47.156.594/0001-98)

Valor Total: R$ 16.500,00

Valor do IRRF: R$ 198,00

Valor Líquido Pago: R$ 16.302,00


Histórico:

NF 45 - Referente a janeiro de 2026 - Dra Karla.