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- Pagamento Nº 24040186
Número:05011233
Valor Total do Empenho:R$ 117.280,00
Valor Total Liquidado:R$ 79.635,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.645,00
Número:05011233.003
Valor Total da Liquidação:R$ 16.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.302,00
Pagamento 24040186
Pago em: 24/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: KR SERVICOS MEDICOS LTDA (47.156.594/0001-98)
Valor Total: R$ 16.500,00
Valor do IRRF: R$ 198,00
Valor Líquido Pago: R$ 16.302,00
Histórico:
NF 45 - Referente a janeiro de 2026 - Dra Karla.