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- Pagamento Nº 24040192
Número:02030177
Valor Total do Empenho:R$ 75.580,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.695,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 63.885,00
Número:02030177.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.495,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.495,00
Pagamento 24040192
Pago em: 24/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: GEYSA VIEIRA MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA (57.735.461/0001-20)
Valor Total: R$ 1.495,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.495,00
Histórico:
nf 13 - Fevereiro - Geysa Marinho.