Dados do Empenho:

Número:05010280

Valor Total do Empenho:R$ 36.696,24

Valor Total Liquidado:R$ 36.696,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010280.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.284,60

Valor Total Liquidado:R$ 2.284,60

Pagamento 24040231

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 2.284,60

Valor Líquido Pago: R$ 2.284,60


Histórico: