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- Pagamento Nº 24040257
Número:02030093
Valor Total do Empenho:R$ 1.021.021,44
Valor Total Liquidado:R$ 227.343,97
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 793.677,47
Número:02030093.001
Valor Total da Liquidação:R$ 69.254,24
Valor Total Liquidado:R$ 69.254,24
Pagamento 24040257
Pago em: 24/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 2600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 69.254,24
Valor Líquido Pago: R$ 69.254,24
Histórico:
NF 16309 - CONFORME ITENS EM ANEXO