- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 24040268
Número:05010894
Valor Total do Empenho:R$ 887.301,36
Valor Total Liquidado:R$ 865.435,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.865,79
Número:05010894.004
Valor Total da Liquidação:R$ 219.074,99
Valor Total Liquidado:R$ 210.905,86
Pagamento 24040268
Pago em: 24/04/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 219.074,99
Valor do ISS: R$ 4.668,07
Valor do IRRF: R$ 3.501,06
Valor Líquido Pago: R$ 210.905,86
Histórico:
NF 16311