- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 23040178
Número:02030084
Valor Total do Empenho:R$ 40.066,90
Valor Total Liquidado:R$ 17.940,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.126,83
Número:02030084.002
Valor Total da Liquidação:R$ 11.412,80
Valor Total Liquidado:R$ 5.996,09
Pagamento 23040178
Pago em: 23/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 11.412,80
Valor Líquido Pago: R$ 5.996,09
Histórico: