Dados do Empenho:

Número:16040007

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:16040007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00

Pagamento 27040017

Pago em: 27/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: SAMIA NUNES DA PAZ (028.589.653-90)

Valor Total: R$ 3.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.000,00


Histórico:

Solicitação de liquidação de suprimento de fundos referente à servidora pública municipal, SÂMIA NUNES DA PAZ, conforme portaria 00036, ocupante do cargo de GERENTE ENFERMEIRA DE AVISA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.