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- Pagamento Nº 27040017
Número:16040007
Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:16040007.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00
Pagamento 27040017
Pago em: 27/04/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: SAMIA NUNES DA PAZ (028.589.653-90)
Valor Total: R$ 3.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.000,00
Histórico:
Solicitação de liquidação de suprimento de fundos referente à servidora pública municipal, SÂMIA NUNES DA PAZ, conforme portaria 00036, ocupante do cargo de GERENTE ENFERMEIRA DE AVISA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.