Dados do Empenho:

Número:02030080

Valor Total do Empenho:R$ 291.729,28

Valor Total Liquidado:R$ 291.729,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02030080.015

Valor Total da Liquidação:R$ 32.232,84

Valor Total Liquidado:R$ 31.846,05

Pagamento 27040057

Pago em: 27/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 32.232,84

Valor do IRRF: R$ 386,79

Valor Líquido Pago: R$ 31.846,05


Histórico:

Aquisição de material de construção para o Pátio de Manutenção.