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- Pagamento Nº 27040061
Número:02030080
Valor Total do Empenho:R$ 291.729,28
Valor Total Liquidado:R$ 291.729,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02030080.017
Valor Total da Liquidação:R$ 9.108,40
Valor Total Liquidado:R$ 8.999,10
Pagamento 27040061
Pago em: 27/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 9.108,40
Valor do IRRF: R$ 109,30
Valor Líquido Pago: R$ 8.999,10
Histórico:
abril/26.