- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 23040199
Número:05010401
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.850,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 82.149,36
Número:05010401.007
Valor Total da Liquidação:R$ 5.345,59
Valor Total Liquidado:R$ 5.345,59
Pagamento 23040199
Pago em: 23/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 5.345,59
Valor Líquido Pago: R$ 5.345,59
Histórico:
EXONERAÇÃO -PISO ENFERMAGEM ABRIL-2026