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- Pagamento Nº 23040209
Número:06040005
Valor Total do Empenho:R$ 3.895,52
Valor Total Liquidado:R$ 3.895,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:06040005.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.895,52
Valor Total Liquidado:R$ 3.855,07
Pagamento 23040209
Pago em: 23/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 3.895,52
Valor Líquido Pago: R$ 3.855,07
Histórico:
Ref. Fopag Rescisões Comp. Abr/2026.