Dados do Empenho:

Número:06040005

Valor Total do Empenho:R$ 3.895,52

Valor Total Liquidado:R$ 3.895,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:06040005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.895,52

Valor Total Liquidado:R$ 3.855,07

Pagamento 23040209

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.895,52

Valor Líquido Pago: R$ 3.855,07


Histórico:

Ref. Fopag Rescisões Comp. Abr/2026.