Dados do Empenho:

Número:05010496

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.470,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.529,11

Dados da Liquidação:

Número:05010496.005

Valor Total da Liquidação:R$ 5.961,74

Valor Total Liquidado:R$ 5.102,31

Pagamento 24040278

Pago em: 24/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 5.961,74

Valor Líquido Pago: R$ 5.102,31


Histórico:

Ref. Fopag Rescisões Comp. Abr/2026.