Dados do Empenho:

Número:08010041

Valor Total do Empenho:R$ 1.966,21

Valor Total Liquidado:R$ 264,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.702,09

Dados da Liquidação:

Número:08010041.001

Valor Total da Liquidação:R$ 264,12

Valor Total Liquidado:R$ 264,12

Pagamento 29040028

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA GRANDE FORTALEZA - COOPAFORT (43.171.786/0001-12)

Valor Total: R$ 264,12

Valor Líquido Pago: R$ 264,12


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 2253.