Dados do Empenho:

Número:08010039

Valor Total do Empenho:R$ 42.020,18

Valor Total Liquidado:R$ 35.643,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.376,41

Dados da Liquidação:

Número:08010039.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.997,70

Valor Total Liquidado:R$ 7.997,70

Pagamento 29040030

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA GRANDE FORTALEZA - COOPAFORT (43.171.786/0001-12)

Valor Total: R$ 7.997,70

Valor Líquido Pago: R$ 7.997,70


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 2255.