Dados do Empenho:

Número:05010801

Valor Total do Empenho:R$ 49.283,50

Valor Total Liquidado:R$ 10.355,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.927,54

Dados da Liquidação:

Número:05010801.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.365,14

Valor Total Liquidado:R$ 3.365,14

Pagamento 29040039

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 3.365,14

Valor Líquido Pago: R$ 3.365,14


Histórico:

Liquidação referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado. Mar/26