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- Pagamento Nº 29040039
Número:05010801
Valor Total do Empenho:R$ 49.283,50
Valor Total Liquidado:R$ 10.355,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.927,54
Número:05010801.003
Valor Total da Liquidação:R$ 3.365,14
Valor Total Liquidado:R$ 3.365,14
Pagamento 29040039
Pago em: 29/04/2026Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 3.365,14
Valor Líquido Pago: R$ 3.365,14
Histórico:
Liquidação referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado. Mar/26