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- Pagamento Nº 29040074
Número:05010892
Valor Total do Empenho:R$ 1.890.277,48
Valor Total Liquidado:R$ 1.849.108,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.169,38
Número:05010892.003
Valor Total da Liquidação:R$ 536.886,44
Valor Total Liquidado:R$ 515.360,84
Pagamento 29040074
Pago em: 29/04/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)
Valor Total: R$ 536.886,44
Valor do ISS: R$ 12.300,34
Valor do IRRF: R$ 9.225,26
Valor Líquido Pago: R$ 515.360,84
Histórico:
JAN/26.