Dados do Empenho:

Número:05010892

Valor Total do Empenho:R$ 1.890.277,48

Valor Total Liquidado:R$ 1.849.108,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.169,38

Dados da Liquidação:

Número:05010892.003

Valor Total da Liquidação:R$ 536.886,44

Valor Total Liquidado:R$ 515.360,84

Pagamento 29040074

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)

Valor Total: R$ 536.886,44

Valor do ISS: R$ 12.300,34

Valor do IRRF: R$ 9.225,26

Valor Líquido Pago: R$ 515.360,84


Histórico:

JAN/26.