Dados do Empenho:

Número:05010536

Valor Total do Empenho:R$ 393.218,99

Valor Total Liquidado:R$ 45.257,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 347.961,41

Dados da Liquidação:

Número:05010536.003

Valor Total da Liquidação:R$ 22.940,58

Valor Total Liquidado:R$ 22.940,58

Pagamento 30040001

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 22.940,58

Valor Líquido Pago: R$ 22.940,58


Histórico:

Despesa com á prestação de serviços continuados do gerenciamento da frota com fornecimento de combustíveis (DIESEL) por meio de cartão eletrônico ou microprocessado, pelo período de 01/03/2026 á 31/03/2026.