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- Pagamento Nº 23040212
Número:22040009
Valor Total do Empenho:R$ 164,02
Valor Total Liquidado:R$ 164,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 23040212
Pago em: 23/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Credor: MICHAELE FEITOSA PESSOA (619.914.733-20)
Valor Total: R$ 164,02
Valor Líquido Pago: R$ 164,02
Histórico:
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA