Dados do Empenho:

Número:22040009

Valor Total do Empenho:R$ 164,02

Valor Total Liquidado:R$ 164,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:22040009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 164,02

Valor Total Liquidado:R$ 164,02

Pagamento 23040212

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Credor: MICHAELE FEITOSA PESSOA (619.914.733-20)

Valor Total: R$ 164,02

Valor Líquido Pago: R$ 164,02


Histórico:

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA