Dados do Empenho:

Número:05010582

Valor Total do Empenho:R$ 9.856,70

Valor Total Liquidado:R$ 1.301,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.555,40

Dados da Liquidação:

Número:05010582.002

Valor Total da Liquidação:R$ 783,09

Valor Total Liquidado:R$ 783,09

Pagamento 30040023

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 783,09

Valor Líquido Pago: R$ 783,09


Histórico:

Aquisição de combustível de interesse da CGM, período Março/2026.