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- Pagamento Nº 30040023
Número:05010582
Valor Total do Empenho:R$ 9.856,70
Valor Total Liquidado:R$ 1.301,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.555,40
Pagamento 30040023
Pago em: 30/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 783,09
Valor Líquido Pago: R$ 783,09
Histórico:
Aquisição de combustível de interesse da CGM, período Março/2026.