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- Pagamento Nº 30040034
Número:05010365
Valor Total do Empenho:R$ 98.305,50
Valor Total Liquidado:R$ 98.305,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010365.002
Valor Total da Liquidação:R$ 39.576,90
Valor Total Liquidado:R$ 35.093,36
Pagamento 30040034
Pago em: 30/04/2026Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: TERPLAN LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (14.346.051/0001-84)
Valor Total: R$ 39.576,90
Valor do INSS: R$ 605,00
Valor do ISS: R$ 1.978,85
Valor do IRRF: R$ 1.899,69
Valor Líquido Pago: R$ 35.093,36
Histórico: