Dados do Empenho:

Número:22040012

Valor Total do Empenho:R$ 96,85

Valor Total Liquidado:R$ 96,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:22040012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 96,85

Valor Total Liquidado:R$ 96,85

Pagamento 23040213

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Credor: ANTONIO FELIPE SILVERIO DA ROCHA (024.868.823-59)

Valor Total: R$ 96,85

Valor Líquido Pago: R$ 96,85


Histórico:

PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA