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- Pagamento Nº 30040057
Número:05010921
Valor Total do Empenho:R$ 79.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 74.185,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.415,00
Número:05010921.004
Valor Total da Liquidação:R$ 13.045,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.045,00
Pagamento 30040057
Pago em: 30/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)
Valor Total: R$ 13.045,00
Valor Líquido Pago: R$ 13.045,00
Histórico:
liquidação da NF 68 - Referente a fevereiro de 2026 - Dra Mariana Meireles.