Dados do Empenho:

Número:02030285

Valor Total do Empenho:R$ 14.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.200,00

Dados da Liquidação:

Número:02030285.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.400,00

Pagamento 30040060

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: FJ FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA (52.254.775/0001-97)

Valor Total: R$ 4.400,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.400,00


Histórico:

liquidação da NF 25 - Fevereiro - FJ FILHO.