Dados do Empenho:

Número:05010050

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.113,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.886,83

Dados da Liquidação:

Número:05010050.004

Valor Total da Liquidação:R$ 3.011,43

Valor Total Liquidado:R$ 3.011,43

Pagamento 29040167

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.011,43

Valor Líquido Pago: R$ 3.011,43


Histórico: