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- Pagamento Nº 29040167
Número:05010050
Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.113,17
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.886,83
Número:05010050.004
Valor Total da Liquidação:R$ 3.011,43
Valor Total Liquidado:R$ 3.011,43
Pagamento 29040167
Pago em: 29/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 3.011,43
Valor Líquido Pago: R$ 3.011,43
Histórico: