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- Pagamento Nº 23040214
Número:01040016
Valor Total do Empenho:R$ 2.338,57
Valor Total Liquidado:R$ 2.338,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040016.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.338,57
Valor Total Liquidado:R$ 2.338,57
Pagamento 23040214
Pago em: 23/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor: JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (54.609.843/0001-19)
Valor Total: R$ 2.338,57
Valor Líquido Pago: R$ 2.338,57
Histórico:
REFERENTE A NOTA FISCAL DE MERCADORIA Nº 143.