Dados do Empenho:

Número:01040016

Valor Total do Empenho:R$ 2.338,57

Valor Total Liquidado:R$ 2.338,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.338,57

Valor Total Liquidado:R$ 2.338,57

Pagamento 23040214

Pago em: 23/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (54.609.843/0001-19)

Valor Total: R$ 2.338,57

Valor Líquido Pago: R$ 2.338,57


Histórico:

REFERENTE A NOTA FISCAL DE MERCADORIA Nº 143.