Dados do Empenho:

Número:02020021

Valor Total do Empenho:R$ 958.690,43

Valor Total Liquidado:R$ 746.790,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 211.899,66

Dados da Liquidação:

Número:02020021.014

Valor Total da Liquidação:R$ 6.436,37

Valor Total Liquidado:R$ 6.359,13

Pagamento 30040138

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (05.329.222/0001-76)

Valor Total: R$ 6.436,37

Valor do IRRF: R$ 77,24

Valor Líquido Pago: R$ 6.359,13


Histórico:

Solicitação de Liquidação referente a despesas com aquisição de leite a base de soja, fórmulas, suplementos, dietas enterais e insumos nutricionais, fundamentado na Ata n° 14.020/2024 - PE n° 14.068/2023 - Contrato n° 1490.25.01.22.07.