- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29040271
Número:06040007
Valor Total do Empenho:R$ 28.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.582,38
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.417,62
Número:06040007.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.378,34
Valor Total Liquidado:R$ 8.378,34
Pagamento 29040271
Pago em: 29/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 8.378,34
Valor Líquido Pago: R$ 8.378,34
Histórico:
Ref. Fopag Estagiarios Comp.Abr/2026.