Dados do Empenho:

Número:05020049

Valor Total do Empenho:R$ 339.006,58

Valor Total Liquidado:R$ 88.198,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 250.808,46

Dados da Liquidação:

Número:05020049.003

Valor Total da Liquidação:R$ 29.807,84

Valor Total Liquidado:R$ 29.807,84

Pagamento 30040202

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)

Valor Total: R$ 29.807,84

Valor Líquido Pago: R$ 29.807,84


Histórico:

Pagamento referente ao atendimento de crianças de Pré I (4 anos), em regime de tempo integral, em creche mantidas pela contratada, referente ao mês de abril de 2026.