Dados do Empenho:

Número:05020020

Valor Total do Empenho:R$ 272.957,30

Valor Total Liquidado:R$ 73.523,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 199.433,45

Dados da Liquidação:

Número:05020020.003

Valor Total da Liquidação:R$ 24.507,95

Valor Total Liquidado:R$ 24.507,95

Pagamento 30040219

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASS.DOS MORAD.DO CONJ.ACARACUZINHO (07.651.201/0001-06)

Valor Total: R$ 24.507,95

Valor Líquido Pago: R$ 24.507,95


Histórico:

Pagamento referente ao atendimento de crianças de 2 (dois) e 3 (três) anos de idade, em regime de tempo integral, bem como ao atendimento em educação especial em creches mantidas pela contratada, referente ao mês de abril de 2026.