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- Pagamento Nº 30040222
Número:05020066
Valor Total do Empenho:R$ 812.133,30
Valor Total Liquidado:R$ 57.348,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 754.784,64
Número:05020066.003
Valor Total da Liquidação:R$ 20.341,62
Valor Total Liquidado:R$ 20.341,62
Pagamento 30040222
Pago em: 30/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: CRECHE ESCOLA ANA BATISTA (22.619.921/0001-70)
Valor Total: R$ 20.341,62
Valor Líquido Pago: R$ 20.341,62
Histórico: