Dados do Empenho:

Número:05020023

Valor Total do Empenho:R$ 487.279,98

Valor Total Liquidado:R$ 114.850,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 372.429,41

Dados da Liquidação:

Número:05020023.003

Valor Total da Liquidação:R$ 38.998,34

Valor Total Liquidado:R$ 38.998,34

Pagamento 30040224

Pago em: 30/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)

Valor Total: R$ 38.998,34

Valor Líquido Pago: R$ 38.998,34


Histórico:

Pagamento referente ao atendimento de crianças de 2 (dois) e 3 (três) anos de idade, em regime de tempo integral, bem como ao atendimento em educação especial em creches mantidas pela contratada, referente ao mês de abril de 2026.