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- Pagamento Nº 29040345
Número:05010618
Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.445,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.554,08
Número:05010618.005
Valor Total da Liquidação:R$ 3.711,93
Valor Total Liquidado:R$ 3.711,93
Pagamento 29040345
Pago em: 29/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 3.711,93
Valor Líquido Pago: R$ 3.711,93
Histórico:
Ref. Fopag Estagiarios Comp. Abr/2026.