Dados do Empenho:

Número:02020119

Valor Total do Empenho:R$ 894.168,80

Valor Total Liquidado:R$ 875.212,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.956,80

Dados da Liquidação:

Número:02020119.002

Valor Total da Liquidação:R$ 53.170,00

Valor Total Liquidado:R$ 52.531,96

Pagamento 04050005

Pago em: 04/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 53.170,00

Valor do IRRF: R$ 638,04

Valor Líquido Pago: R$ 52.531,96


Histórico:

MARÇO/26.