Dados do Empenho:

Número:02020104

Valor Total do Empenho:R$ 6.621,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.621,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02020104.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.714,61

Valor Total Liquidado:R$ 2.682,03

Pagamento 04050028

Pago em: 04/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 2.714,61

Valor do IRRF: R$ 32,58

Valor Líquido Pago: R$ 2.682,03


Histórico:

JAN/26.