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- Pagamento Nº 04050099
Número:02020239
Valor Total do Empenho:R$ 15.133,53
Valor Total Liquidado:R$ 2.119,43
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.014,10
Pagamento 04050099
Pago em: 04/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)
Valor Total: R$ 178,50
Valor Líquido Pago: R$ 178,50
Histórico: