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- Pagamento Nº 04050131
Número:05010849
Valor Total do Empenho:R$ 28.890,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.617,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 272,85
Número:05010849.003
Valor Total da Liquidação:R$ 9.414,93
Valor Total Liquidado:R$ 8.256,89
Pagamento 04050131
Pago em: 04/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 9.414,93
Valor do INSS: R$ 517,82
Valor do ISS: R$ 188,30
Valor do IRRF: R$ 451,92
Valor Líquido Pago: R$ 8.256,89
Histórico:
NF 3089 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.