Dados do Empenho:

Número:05010849

Valor Total do Empenho:R$ 28.890,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.617,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 272,85

Dados da Liquidação:

Número:05010849.003

Valor Total da Liquidação:R$ 9.414,93

Valor Total Liquidado:R$ 8.256,89

Pagamento 04050131

Pago em: 04/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 9.414,93

Valor do INSS: R$ 517,82

Valor do ISS: R$ 188,30

Valor do IRRF: R$ 451,92

Valor Líquido Pago: R$ 8.256,89


Histórico:

NF 3089 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.