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- Pagamento Nº 04050145
Número:05010849
Valor Total do Empenho:R$ 28.890,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.617,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 272,85
Número:05010849.002
Valor Total da Liquidação:R$ 9.607,53
Valor Total Liquidado:R$ 8.425,81
Pagamento 04050145
Pago em: 04/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 9.607,53
Valor do INSS: R$ 528,41
Valor do ISS: R$ 192,15
Valor do IRRF: R$ 461,16
Valor Líquido Pago: R$ 8.425,81
Histórico:
NF N° 3077, REFERENTE A UM MÊS DE SERVIÇO.