Dados do Empenho:

Número:05010849

Valor Total do Empenho:R$ 28.890,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.617,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 272,85

Dados da Liquidação:

Número:05010849.002

Valor Total da Liquidação:R$ 9.607,53

Valor Total Liquidado:R$ 8.425,81

Pagamento 04050145

Pago em: 04/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 9.607,53

Valor do INSS: R$ 528,41

Valor do ISS: R$ 192,15

Valor do IRRF: R$ 461,16

Valor Líquido Pago: R$ 8.425,81


Histórico:

NF N° 3077, REFERENTE A UM MÊS DE SERVIÇO.