Dados do Empenho:

Número:05010424

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.128,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 281.871,74

Dados da Liquidação:

Número:05010424.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.695,96

Valor Total Liquidado:R$ 7.076,31

Pagamento 29040501

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.695,96

Valor Líquido Pago: R$ 7.076,31


Histórico: