Dados do Empenho:

Número:05010624

Valor Total do Empenho:R$ 149.209,02

Valor Total Liquidado:R$ 143.220,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.988,55

Dados da Liquidação:

Número:05010624.007

Valor Total da Liquidação:R$ 2.415,65

Valor Total Liquidado:R$ 2.386,66

Pagamento 05050033

Pago em: 05/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 2.415,65

Valor do IRRF: R$ 28,99

Valor Líquido Pago: R$ 2.386,66


Histórico:

MARÇO/26.