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- Pagamento Nº 05050033
Número:05010624
Valor Total do Empenho:R$ 149.209,02
Valor Total Liquidado:R$ 143.220,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.988,55
Número:05010624.007
Valor Total da Liquidação:R$ 2.415,65
Valor Total Liquidado:R$ 2.386,66
Pagamento 05050033
Pago em: 05/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 2.415,65
Valor do IRRF: R$ 28,99
Valor Líquido Pago: R$ 2.386,66
Histórico:
MARÇO/26.