Dados do Empenho:

Número:05010022

Valor Total do Empenho:R$ 6.336,47

Valor Total Liquidado:R$ 1.484,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.851,84

Dados da Liquidação:

Número:05010022.003

Valor Total da Liquidação:R$ 333,90

Valor Total Liquidado:R$ 333,90

Pagamento 05050048

Pago em: 05/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 333,90

Valor Líquido Pago: R$ 333,90


Histórico:

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONTRATO Nº 1210.22.07.04.01