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- Pagamento Nº 05050049
Número:05010739
Valor Total do Empenho:R$ 69.701,15
Valor Total Liquidado:R$ 20.571,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.129,54
Número:05010739.003
Valor Total da Liquidação:R$ 8.800,08
Valor Total Liquidado:R$ 8.800,08
Pagamento 05050049
Pago em: 05/05/2026Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 8.800,08
Valor Líquido Pago: R$ 8.800,08
Histórico:
Valor a ser liquidado referente a prestação do serviço de fornecimento de combustível (gasolina comum) destinado a 1 (uma) motocicleta, 5 (cinco) carros sedan e 1 (uma) pick-up strada, de interesse da Secretaria de Educação, conforme Nota Fiscal N° 0958889, para o período de Março de 2026.