Dados do Empenho:

Número:05010739

Valor Total do Empenho:R$ 69.701,15

Valor Total Liquidado:R$ 20.571,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.129,54

Dados da Liquidação:

Número:05010739.003

Valor Total da Liquidação:R$ 8.800,08

Valor Total Liquidado:R$ 8.800,08

Pagamento 05050049

Pago em: 05/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 8.800,08

Valor Líquido Pago: R$ 8.800,08


Histórico:

Valor a ser liquidado referente a prestação do serviço de fornecimento de combustível (gasolina comum) destinado a 1 (uma) motocicleta, 5 (cinco) carros sedan e 1 (uma) pick-up strada, de interesse da Secretaria de Educação, conforme Nota Fiscal N° 0958889, para o período de Março de 2026.