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- Pagamento Nº 05050057
Número:24020004
Valor Total do Empenho:R$ 122.039,90
Valor Total Liquidado:R$ 122.039,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:24020004.006
Valor Total da Liquidação:R$ 19.977,79
Valor Total Liquidado:R$ 19.738,06
Pagamento 05050057
Pago em: 05/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)
Valor Total: R$ 19.977,79
Valor do IRRF: R$ 239,73
Valor Líquido Pago: R$ 19.738,06
Histórico:
MAR/26.