Dados do Empenho:

Número:24020004

Valor Total do Empenho:R$ 122.039,90

Valor Total Liquidado:R$ 122.039,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:24020004.006

Valor Total da Liquidação:R$ 19.977,79

Valor Total Liquidado:R$ 19.738,06

Pagamento 05050057

Pago em: 05/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total: R$ 19.977,79

Valor do IRRF: R$ 239,73

Valor Líquido Pago: R$ 19.738,06


Histórico:

MAR/26.