Dados do Empenho:

Número:03030018

Valor Total do Empenho:R$ 39.840,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.825,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.015,00

Dados da Liquidação:

Número:03030018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.483,80

Valor Total Liquidado:R$ 16.483,80

Pagamento 05050077

Pago em: 05/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (40.083.056/0001-71)

Valor Total: R$ 16.483,80

Valor Líquido Pago: R$ 16.483,80


Histórico:

Solicitação de Liquidação referente a aquisição de leite a base de soja, fórmulas, suplementos, dietas enterais e insumos nutricionais, fundamentado no PE n° 14.068/2023 - Ata n° 14.020/2024 - sob Contrato n° 1490.25.01.22.04