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- Pagamento Nº 05050077
Número:03030018
Valor Total do Empenho:R$ 39.840,00
Valor Total Liquidado:R$ 22.825,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.015,00
Número:03030018.001
Valor Total da Liquidação:R$ 16.483,80
Valor Total Liquidado:R$ 16.483,80
Pagamento 05050077
Pago em: 05/05/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (40.083.056/0001-71)
Valor Total: R$ 16.483,80
Valor Líquido Pago: R$ 16.483,80
Histórico:
Solicitação de Liquidação referente a aquisição de leite a base de soja, fórmulas, suplementos, dietas enterais e insumos nutricionais, fundamentado no PE n° 14.068/2023 - Ata n° 14.020/2024 - sob Contrato n° 1490.25.01.22.04