Dados do Empenho:

Número:23020011

Valor Total do Empenho:R$ 23.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.750,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:23020011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 23.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.465,00

Pagamento 05050078

Pago em: 05/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Credor: F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.908.738/0001-87)

Valor Total: R$ 23.750,00

Valor do IRRF: R$ 285,00

Valor Líquido Pago: R$ 23.465,00


Histórico:

referente à NF Nº 3289 - Data: 09/03/2026.