- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29040714
Número:05010279
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 24.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.000,00
Número:05010279.007
Valor Total da Liquidação:R$ 2.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.400,00
Pagamento 29040714
Pago em: 29/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 2.400,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.400,00
Histórico:
FOPAG-EFETIVOS- AUX .FINANCEIRO-ABRIL/2026-SRHP.