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- Pagamento Nº 29040733
Número:05010038
Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 202.408,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 497.591,86
Número:05010038.004
Valor Total da Liquidação:R$ 49.785,96
Valor Total Liquidado:R$ 38.479,91
Pagamento 29040733
Pago em: 29/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 49.785,96
Valor Líquido Pago: R$ 38.479,91
Histórico: