- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 05050084
Número:05011467
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 314.075,38
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 185.924,62
Número:05011467.019
Valor Total da Liquidação:R$ 3.562,50
Valor Total Liquidado:R$ 3.535,50
Pagamento 05050084
Pago em: 05/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)
Valor Total: R$ 3.562,50
Valor do IRRF: R$ 27,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.535,50
Histórico: