- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 06050004
Número:05010284
Valor Total do Empenho:R$ 135.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 57.117,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.782,44
Número:05010284.004
Valor Total da Liquidação:R$ 11.307,14
Valor Total Liquidado:R$ 10.989,82
Pagamento 06050004
Pago em: 06/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 11.307,14
Valor Líquido Pago: R$ 10.989,82
Histórico:
Liquidação referente a Abril - 2026. Cliente de nº 1505258 (CCER). Incluso Retenção de Tributos Federais de R$ 317,32