Dados do Empenho:

Número:05010627

Valor Total do Empenho:R$ 520.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 133.535,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 386.464,14

Dados da Liquidação:

Número:05010627.005

Valor Total da Liquidação:R$ 24.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.882,21

Pagamento 29040837

Pago em: 29/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 24.400,00

Valor Líquido Pago: R$ 15.882,21


Histórico: