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- Pagamento Nº 29040837
Número:05010627
Valor Total do Empenho:R$ 520.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 133.535,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 386.464,14
Número:05010627.005
Valor Total da Liquidação:R$ 24.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.882,21
Pagamento 29040837
Pago em: 29/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 24.400,00
Valor Líquido Pago: R$ 15.882,21
Histórico: